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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE09449

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A22/10/2015,CONFORME RD N.1602/2015

346,00 346,00 346,00
Totais: 346,00 346,00 346,00

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