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NOTA DE EMPENHO 2015NE10525

Favorecido

AMANDA GRACIELLE VAZ DE OLIVEIRA CUTRIM
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

64807800353

Emissão:

18/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177977/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA VALDIR FERNANDESDE ASSIS

Municipio:

ACAILANDIA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SAOLUIS, NO PERIODO DE 21 A25/09/15, CONF RD 1353

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10525 18/12/2015 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SAOLUIS, NO PERIODO DE 21 A25/09/15, CONF RD 1353
2015NE10525 18/12/2015 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16867 18/12/2015 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13363 18/12/2015 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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