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NOTA DE EMPENHO 2015NE08594

Favorecido

LIDIA CUNHA SCHRAMM DE SOUSA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

64540162349

Emissão:

23/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

139844/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DAS DALIAS ED.ILE APTO 602 PON-TA DA D'AREIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 E 14/07/15, CONFORME RD 1018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08594 23/10/2015 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 13 E 14/07/15, CONFORME RD 1018
2015NE08594 23/10/2015 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13857 23/10/2015 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10732 26/10/2015 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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