CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
179199/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODO DE 22 A 25/09/15, CONFORME RD 1372
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE08582 | 23/10/2015 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODO DE 22 A 25/09/15, CONFORME RD 1372
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2015NE08582 | 23/10/2015 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13854 | 23/10/2015 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10735 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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