Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE07007
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 24/08A 28/08/2015, CONFORME RDN.1061/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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