CPF/CNPJ:
62446266304
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
224584/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOSE CANDIDO DE MARAES QD 25 C 02 B COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073830
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10879 | 24/12/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.
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2015NE10879 | 24/12/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17370 | 24/12/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13675 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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