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NOTA DE EMPENHO 2015NE10879

Favorecido

DANIEL SOARES SARAIVA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

62446266304

Emissão:

24/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

224584/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA JOSE CANDIDO DE MARAES QD 25 C 02 B COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073830

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10879 24/12/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015.
2015NE10879 24/12/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17370 24/12/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13675 24/12/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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