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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE05736

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.05 A 29.05.15EM BRASILIA/DF RD 580/15 EM ANEXO

786,00 786,00 786,00
2015NE05922

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SANDRO CESAR FEITOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 04/08 A 06/08/2015 CONFORME RD N.918/2015.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
Totais: 1.965,00 1.965,00 1.965,00

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