CPF/CNPJ:
43241123391
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70561/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.29 QD.35 CS.19
Municipio:
ITAPECURU
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BENEDITA DE ARAUJO MELO NO PERIODO DE-DE 04/05 A15/05/2015, CO NFORME RD N CONFORME RD N462/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02954 | 12/05/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BENEDITA DE ARAUJO MELO NO PERIODO DE-DE 04/05 A15/05/2015, CO NFORME RD N CONFORME RD N462/2015
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2015NE02954 | 12/05/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05655 | 12/05/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03724 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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