CPF/CNPJ:
40520811372
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
142145/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 41 QD 41 N 27 CONJ PIRAPEMAS CID OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058010
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO, NO PERIODO DE10 A 14.08.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE06510 | 31/08/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO, NO PERIODO DE10 A 14.08.2015
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2015NE06510 | 31/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL11114 | 31/08/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB08371 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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