CPF/CNPJ:
33559287391
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183507/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.PEDRO AMORIM N.60
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 09/10/2015 CONFORME RD N.1451/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE11224 | 29/12/2015 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 09/10/2015 CONFORME RD N.1451/2015
|
2015NE11224 | 29/12/2015 | 1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11986 | 30/12/2015 | -1.989,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18442 | 29/12/2015 | 0,00 | -1.989,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17782 | 29/12/2015 | 0,00 | 1.989,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14086 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.989,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00551 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.989,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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