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NOTA DE EMPENHO 2015NE07317

Favorecido

SANDRA MARIA FRANCA MENDES
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

33480150306

Emissão:

18/09/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

162364/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA X CASA 08

Municipio:

SAO LUIS_-TEL:238-6298

Estado:

MA

CEP:

00065030

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ROSARIO, CHA-PADINHA E ITAPECURU, NOPERIODO DE 14-18/09/2015,CONFORME RD 1213

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07317 18/09/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE ROSARIO, CHA-PADINHA E ITAPECURU, NOPERIODO DE 14-18/09/2015,CONFORME RD 1213
2015NE07317 18/09/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12087 18/09/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09341 18/09/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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