Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE01146
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SONIA MARIAFERREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 08 A 21/03/2015 /CONF. RD N. 40/2015. |
2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
2015NE01685
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SONIA MARIAFERREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 06 A 11/04/15,CONFORME RD N. 83/2015. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
2015NE02460
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM P/ SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA NO PERIODODE 03/05 A 08/05/2015,CONFORME RD N. 316/2015. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
2015NE02506
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE PRESIDENTE DUTRA E SEUMUNICIPIOS NO PERIODO 25/A 30/05/15 CONF.RD 282 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
2015NE05732
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 30.04.15NA URS DE PRESIDENTE DUTRA E OUTROS RD 273/15 EMANEXO |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
2015NE06235
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.07 A 24.07.15NA URS DE PINHEIRO E OUTROS RD 846/15 EM ANEXO |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
2015NE08109
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAURS DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 18 A 23/10/15 CONFORME RD 1365 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
2015NE09055
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ACAILANDIA NO PERIODO04/10 A 09/10/15 CONFORMERD 1369/15 ANEXO. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
Totais: | 8.262,00 | 8.262,00 | 8.262,00 |
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