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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01146

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SONIA MARIAFERREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 08 A 21/03/2015 /CONF. RD N. 40/2015.

2.142,00 2.142,00 2.142,00
2015NE01685

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SONIA MARIAFERREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 06 A 11/04/15,CONFORME RD N. 83/2015.

918,00 918,00 918,00
2015NE02460

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM P/ SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA NO PERIODODE 03/05 A 08/05/2015,CONFORME RD N. 316/2015.

918,00 918,00 918,00
2015NE02506

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE PRESIDENTE DUTRA E SEUMUNICIPIOS NO PERIODO 25/A 30/05/15 CONF.RD 282

918,00 918,00 918,00
2015NE05732

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 30.04.15NA URS DE PRESIDENTE DUTRA E OUTROS RD 273/15 EMANEXO

765,00 765,00 765,00
2015NE06235

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.07 A 24.07.15NA URS DE PINHEIRO E OUTROS RD 846/15 EM ANEXO

765,00 765,00 765,00
2015NE08109

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAURS DE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 18 A 23/10/15 CONFORME RD 1365

918,00 918,00 918,00
2015NE09055

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ACAILANDIA NO PERIODO04/10 A 09/10/15 CONFORMERD 1369/15 ANEXO.

918,00 918,00 918,00
Totais: 8.262,00 8.262,00 8.262,00

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