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NOTA DE EMPENHO 2015NE11191

Favorecido

ONIVALDO FERREIRA COUTINHO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

32234430372

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

184422/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV.08 BLOCO 09 APTO. 104 CONDOMINIOCASTELO DEL MARE - TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065001

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11191 29/12/2015 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015.
2015NE11191 29/12/2015 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17758 29/12/2015 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14065 29/12/2015 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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