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NOTA DE EMPENHO 2015NE11141

Favorecido

JESUS_CARLOS SOUSA DUTRA
R$ 214,50
 

CPF/CNPJ:

30376840382

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

216339/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

VIA LOCAL 301 Q 301 07 PARQUE VITORIA

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA, NO PE-RIODO DE 11.11 A 12.11.15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11141 29/12/2015 214,50 214,50 214,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA, NO PE-RIODO DE 11.11 A 12.11.15
2015NE11141 29/12/2015 214,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17677 29/12/2015 0,00 214,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13998 29/12/2015 0,00 0,00 214,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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