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NOTA DE EMPENHO 2015NE08034

Favorecido

JESUS_CARLOS SOUSA DUTRA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

30376840382

Emissão:

08/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

170456/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

VIA LOCAL 301 Q 301 07 PARQUE VITORIA

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A13/09/2015 CONFORME RD N.1304/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08034 08/10/2015 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 11 A13/09/2015 CONFORME RD N.1304/2015
2015NE08034 08/10/2015 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13127 08/10/2015 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10386 16/10/2015 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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