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NOTA DE EMPENHO 2015NE02933

Favorecido

EDVANDO SOUSA CUNHA
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

29340942353

Emissão:

12/05/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

70762/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PROF.ANTONIO LOPES 921

Municipio:

VIANA

Estado:

MA

CEP:

65215000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA EDVANDO SOUSACUNHA NO PERIODO DE 0405 A 15/05/2015,CONF. RDN. 392/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02933 12/05/2015 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA EDVANDO SOUSACUNHA NO PERIODO DE 0405 A 15/05/2015,CONF. RDN. 392/2015.
2015NE02933 12/05/2015 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05615 12/05/2015 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03687 12/05/2015 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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