CPF/CNPJ:
29140773353
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
99541/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
QUADRA C CASA 03 PQ JAGUAREMA
Municipio:
SAO LUIS FONE 2324866
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIO - NAIS DE ROSARIO, MUNICIPIOS DE: AXIXA, BACABEIRA, BARREIRINHAS, CACHOEIRA GRANDE, HUMB. CAMPOS, ICATU, NO PERIODO DE 08-13/ 06/15, CONF. RD 649
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04275 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIO - NAIS DE ROSARIO, MUNICIPIOS DE: AXIXA, BACABEIRA, BARREIRINHAS, CACHOEIRA GRANDE, HUMB. CAMPOS, ICATU, NO PERIODO DE 08-13/ 06/15, CONF. RD 649
|
2015NE04275 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE 4275MOTIVO EXPURGO VENCIDO.
|
2015NE05707 | 31/07/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2015NL09860 | 24/06/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07739 | 24/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05503 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05503 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00223 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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