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NOTA DE EMPENHO 2015NE04275

Favorecido

CELIA CRISTINA AROUCHE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

29140773353

Emissão:

24/06/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

99541/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

QUADRA C CASA 03 PQ JAGUAREMA

Municipio:

SAO LUIS FONE 2324866

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIO - NAIS DE ROSARIO, MUNICIPIOS DE: AXIXA, BACABEIRA, BARREIRINHAS, CACHOEIRA GRANDE, HUMB. CAMPOS, ICATU, NO PERIODO DE 08-13/ 06/15, CONF. RD 649

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04275 24/06/2015 798,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A SEDE DA REGIO - NAIS DE ROSARIO, MUNICIPIOS DE: AXIXA, BACABEIRA, BARREIRINHAS, CACHOEIRA GRANDE, HUMB. CAMPOS, ICATU, NO PERIODO DE 08-13/ 06/15, CONF. RD 649
2015NE04275 24/06/2015 798,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE 4275MOTIVO EXPURGO VENCIDO.
2015NE05707 31/07/2015 -798,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL09860 24/06/2015 0,00 -798,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL07739 24/06/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05503 24/06/2015 0,00 0,00 798,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05503 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00223 24/06/2015 0,00 0,00 -798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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