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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03256

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG SAO JOAO DOSPATOS PERIODO 04 A 09/05/15 CONF.RD.428/15

798,00 798,00 798,00
2015NE07464

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM/VIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/08/2015,CONFORME RD N.1238/2015

798,00 798,00 798,00
2015NE10519

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J.DOS PATOS RD 1513/15 EM ANEXO

0,00 0,00 0,00
2015NE10596

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J.DOS PATOS COM 4/5RD 1513/15 EM ANEXO

598,50 598,50 598,50
Totais: 2.194,50 2.194,50 2.194,50

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