CPF/CNPJ:
28140460397
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
160973/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
PINHEIRO
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07916 | 05/10/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/09/2015,CONFORME RD N.1276/2015
|
2015NE07916 | 05/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2015NL12964 | 05/10/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12957 | 06/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12967 | 06/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10055 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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