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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03276

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A UNID. REG. SAUD E DE PINHEIRO, MUNICIPIODE STA HELENA, NO PERIODODE 25 A 30/05/15, CONFOR-ME RD 506

798,00 798,00 798,00
2015NE05540

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE ROSARIO PERIODO DE 15 A 20/06/15 CONF.RD.681/15

798,00 798,00 798,00
2015NE10408

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ E MUNICIPIOS NO PERIODO 19 A 24 /10/2015 CONF.RD 1650

798,00 798,00 798,00
Totais: 2.394,00 2.394,00 2.394,00

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