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NOTA DE EMPENHO 2015NE05540

Favorecido

MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

27906965353

Emissão:

28/07/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

101899/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRAV ROSEANA SARNEY 03

Municipio:

SAO LUIS FONE 2355892

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE ROSARIO PERIODO DE 15 A 20/06/15 CONF.RD.681/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05540 28/07/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG DE ROSARIO PERIODO DE 15 A 20/06/15 CONF.RD.681/15
2015NE05540 28/07/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL09583 28/07/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07112 28/07/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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