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NOTA DE EMPENHO 2015NE03276

Favorecido

MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

27906965353

Emissão:

14/05/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

77949/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRAV ROSEANA SARNEY 03

Municipio:

SAO LUIS FONE 2355892

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A UNID. REG. SAUD E DE PINHEIRO, MUNICIPIODE STA HELENA, NO PERIODODE 25 A 30/05/15, CONFOR-ME RD 506

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03276 14/05/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A UNID. REG. SAUD E DE PINHEIRO, MUNICIPIODE STA HELENA, NO PERIODODE 25 A 30/05/15, CONFOR-ME RD 506
2015NE03276 14/05/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL06073 14/05/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04077 15/05/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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