CPF/CNPJ:
26204279831
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153383/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SA SOBRINHO 284
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE S. JOAO DOSPATOS, NO PERIODO DE 24 A27/08/15, CONFORME RD1230
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07487 | 23/09/2015 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE S. JOAO DOSPATOS, NO PERIODO DE 24 A27/08/15, CONFORME RD1230
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2015NE07487 | 23/09/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12243 | 23/09/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09504 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05022 OB - 2015OB09504 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
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2015NS00404 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09759 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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