CPF/CNPJ:
25409204387
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
47772/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
UNIDADE 205 RUA 42 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
D0SPESA COM 09 ( NOVE )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE BERNARDO MEARIM,LAGO JUNCO, TUFILANDIA B,LEITE PRES.VARGAS E ITAI-PAVA DO GRAJAU NO PERIODODE 20/03 A 28/03/15 CONF.RD 131/15 A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01706 | 31/03/2015 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: D0SPESA COM 09 ( NOVE )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE BERNARDO MEARIM,LAGO JUNCO, TUFILANDIA B,LEITE PRES.VARGAS E ITAI-PAVA DO GRAJAU NO PERIODODE 20/03 A 28/03/15 CONF.RD 131/15 A
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2015NE01706 | 31/03/2015 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 1706
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2015NE01743 | 07/04/2015 | -1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2015NL03639 | 31/03/2015 | 0,00 | -1.377,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL03576 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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