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NOTA DE EMPENHO 2015NE10591

Favorecido

JOSE PAULINO SOUSA SANTOS
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

25347284315

Emissão:

21/12/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

224155/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 2200 QD. 23 C.10

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRA E BARRA DO CORDA,NO PERIODO DE 30.11 A 04.12.2015,CPMPREEMDENDO QUATRO DIARIAS E MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10591 21/12/2015 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRA E BARRA DO CORDA,NO PERIODO DE 30.11 A 04.12.2015,CPMPREEMDENDO QUATRO DIARIAS E MEIA
2015NE10591 21/12/2015 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16976 21/12/2015 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13787 28/12/2015 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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