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NOTA DE EMPENHO 2015NE07982

Favorecido

ANTONIO JOAO GONCALVES
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

25320211368

Emissão:

07/10/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

134657/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

R.PROJETADA N.214

Municipio:

ROSARIO

Estado:

MA

CEP:

65100000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/15EM ROSARIO RD 967/15 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07982 07/10/2015 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/15EM ROSARIO RD 967/15 ANEXO
2015NE07982 07/10/2015 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13040 07/10/2015 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10363 16/10/2015 0,00 0,00 532,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05067 OB - 2015OB10363 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00482 16/10/2015 0,00 0,00 -532,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL13511 20/10/2015 0,00 0,00 532,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL14607 20/10/2015 0,00 0,00 532,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10450 20/10/2015 0,00 0,00 532,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00511 20/10/2015 0,00 0,00 -532,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2015GR00512 20/10/2015 0,00 0,00 -532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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