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NOTA DE EMPENHO 2015NE10896

Favorecido

MAURO DUTRA DE SOUSA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

25313517368

Emissão:

24/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235474/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRAV.DA TRINDADE 48 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE JUSCELINO, CACHOEIRA GRANDE E MORROSNO PERIODO DE 14 A 18.12.2015, COMPREENDENDO QUATRO DIARIAS E MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10896 24/12/2015 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE JUSCELINO, CACHOEIRA GRANDE E MORROSNO PERIODO DE 14 A 18.12.2015, COMPREENDENDO QUATRO DIARIAS E MEIA
2015NE10896 24/12/2015 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17381 24/12/2015 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13680 24/12/2015 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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