CPF/CNPJ:
25182064349
Emissão:
23/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183497/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA SERINGAL N 111 PEDREIRAS
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
COMPLEMENTO DE DIARIAS DOSERVIDOR EVANDRO MIRANDASOARES DA OB 13518/15 EMANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE10808 | 23/12/2015 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE DIARIAS DOSERVIDOR EVANDRO MIRANDASOARES DA OB 13518/15 EMANEXO
|
2015NE10808 | 23/12/2015 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10808/15 ORDEM SUPERIOR
|
2015NE11147 | 29/12/2015 | -66,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL17680 | 23/12/2015 | 0,00 | -66,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17284 | 23/12/2015 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13567 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015GR00535 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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