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NOTA DE EMPENHO 2015NE10717

Favorecido

JUAREZ TRINTA FRRIRA FILHO
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

23651075320

Emissão:

22/12/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

200706/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10717 22/12/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015
2015NE10717 22/12/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17123 22/12/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13451 22/12/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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