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NOTA DE EMPENHO 2015NE01634

Favorecido

JUAREZ TRINTA FRRIRA FILHO
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

23651075320

Emissão:

31/03/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

43576/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG.SANTA INES -PERIODO DE 13 A 17/04/15 CONF.RD.85/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01634 31/03/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG.SANTA INES -PERIODO DE 13 A 17/04/15 CONF.RD.85/15
2015NE01634 31/03/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL03522 31/03/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02290 01/04/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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