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NOTA DE EMPENHO 2015NE02421

Favorecido

IARINO GARCEZ DE SANT ANNA
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

22520465387

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

57666/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RESID MANACAS BL 57 APT 401

Municipio:

SAO LUIS FONE 2383559

Estado:

MA

CEP:

00065050

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM LARINO GARCES DE -SANTANNA PERIODO DE 14/0 4 A 17/04/2015 RD N.240

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02421 24/04/2015 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM LARINO GARCES DE -SANTANNA PERIODO DE 14/0 4 A 17/04/2015 RD N.240
2015NE02421 24/04/2015 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04867 24/04/2015 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03028 24/04/2015 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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