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NOTA DE EMPENHO 2015NE10628

Favorecido

PEDRO PAULO GUTERRES FILHO
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

22485139334

Emissão:

21/12/2015

Plano Interno:

INSPROSERV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

191151/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR

Fonte:

TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA

Endereço:

RUA 101 QD 61 CS 14

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.10 A 31.10.15EM S.RITA TIMON S.L.GONZAGA ACAILANDIA RD 1688/15ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10628 21/12/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.10 A 31.10.15EM S.RITA TIMON S.L.GONZAGA ACAILANDIA RD 1688/15ANEXO
2015NE10628 21/12/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17022 21/12/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13505 22/12/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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