Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE03206

Favorecido

PEDRO PAULO GUTERRES FILHO
R$ 931,00
 

CPF/CNPJ:

22485139334

Emissão:

14/05/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

71057/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 101 QD 61 CS 14

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 16/05 EM TIMON E REGIOES RD 498/15 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03206 14/05/2015 931,00 931,00 931,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 16/05 EM TIMON E REGIOES RD 498/15 ANEXO
2015NE03206 14/05/2015 931,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05984 14/05/2015 0,00 931,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04019 14/05/2015 0,00 0,00 931,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,