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NOTA DE EMPENHO 2015NE06733

Favorecido

TELMA SUELY FERREIRA DA SILVA GOMES
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

21555028187

Emissão:

03/09/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

134535/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA SEIS CASA 7 SUPER QD 602 IMPERATRIZ

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODODE 29 A 31.07.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06733 03/09/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NO PERIODODE 29 A 31.07.2015
2015NE06733 03/09/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL11373 03/09/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB08569 04/09/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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