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NOTA DE EMPENHO 2015NE10179

Favorecido

ARNALDO MUNIZ GARCIA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

20697643387

Emissão:

10/12/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

214852/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 26 COND GUACIM CASA 29 COHAJAP

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65072580

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12/11 A 13/11/15EM BALSAS RD 714/15 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10179 10/12/2015 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12/11 A 13/11/15EM BALSAS RD 714/15 ANEXO
2015NE10179 10/12/2015 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16328 10/12/2015 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12848 10/12/2015 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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