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NOTA DE EMPENHO 2015NE04457

Favorecido

ARNALDO MUNIZ GARCIA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

20697643387

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

89266/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 26 COND GUACIM CASA 29 COHAJAP

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65072580

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MINUCUPIODE TAUA/CEARA, NO PERIODODE 24 A 26/05/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04457 30/06/2015 1.179,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MINUCUPIODE TAUA/CEARA, NO PERIODODE 24 A 26/05/2015
2015NE04457 30/06/2015 1.179,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DESCRIMINACAO INCORRETA
2015NE04506 30/06/2015 -1.179,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL08071 30/06/2015 0,00 -1.179,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL07995 30/06/2015 0,00 1.179,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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