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NOTA DE EMPENHO 2015NE11169

Favorecido

MARIA TEREZA B ARAUJO FROTA
R$ 1.561,50
 

CPF/CNPJ:

19679130304

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

ALINUTRI

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

207658/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Endereço:

RUA POTENGI CS 35 QDQ 02

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065066

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 02.11 A 06.11.15 EMBRASILIA-DF RD 1656/15 C/QUATRO E MAIA ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11169 29/12/2015 1.561,50 1.561,50 1.561,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO 02.11 A 06.11.15 EMBRASILIA-DF RD 1656/15 C/QUATRO E MAIA ANEXO
2015NE11169 29/12/2015 1.561,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17718 29/12/2015 0,00 1.561,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14035 29/12/2015 0,00 0,00 1.561,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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