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NOTA DE EMPENHO 2015NE02620

Favorecido

GLAUDECY GAMA FREIRE
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

19662025391

Emissão:

30/04/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

65490/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.07,Q-11,CASA-05 PACO DO LUMIAR

Municipio:

PACO DO LUMIAR 237-5463

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02620 30/04/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15
2015NE02620 30/04/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05142 30/04/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03265 30/04/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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