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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10117

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SANTA INES, NO PERIODODE 05 A 09.10.2015

665,00 665,00 665,00
2015NE10132

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 30/10/15 EMBURITI-BRAVO RD 1659/15 ANEXO

665,00 665,00 665,00
2015NE10574

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA A UNIDADE REGIONAL DSAUDE ROSARIO E ITAPECURUPERIODO 09 A 13/11/15 CONFORNE RD 1718

665,00 665,00 665,00
2015NE11029

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 01 A05/12/2015, CONFORME N.1841, CHAPADINHA SANTA QUI-TERIA E OUTROS.

665,00 665,00 665,00
Totais: 2.660,00 2.660,00 2.660,00

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