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NOTA DE EMPENHO 2015NE03254

Favorecido

IVANA SOUSA SILVA
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

17624843315

Emissão:

14/05/2015

Plano Interno:

EXECVIAMB

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

67055/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R PEDRO LEAL 04

Municipio:

PA�O DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E PEDREIRAS, NO PERIODO DE 22A 25/05/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03254 14/05/2015 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE BARRA DO CORDA E PEDREIRAS, NO PERIODO DE 22A 25/05/2015.
2015NE03254 14/05/2015 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL06040 14/05/2015 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04066 14/05/2015 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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