CPF/CNPJ:
15021793349
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200673/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV 12 RUA 17 CASA 12 III CONJ COHAB
Municipio:
SAO LUIS FONE 32449144
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A24/10/2015, CONFOMR RD N.1633/2015,ROSARIO, ITAPE-CURU E OUTRAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10687 | 22/12/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A24/10/2015, CONFOMR RD N.1633/2015,ROSARIO, ITAPE-CURU E OUTRAS.
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2015NE10687 | 22/12/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17137 | 22/12/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13493 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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