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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01976

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESOESA COM VIAGEM PARA LINDINALVA SOARES ARAUJO, NO PERIODO DE05/04 A 15/04/2015,CONFORME RD N. 221/2015

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2015NE02009

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM AO MUNICIPIOS DEVARGEM GRANDE E CHAPADINHA NO PERIODO DE 22 A 2504/2015

532,00 532,00 532,00
2015NE02970

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LINDYNALVA SOARES ARAUJO NO PERIODO DE03/05 A 13/05/2015, CONFORME RD N. 488/2015

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2015NE08953

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 31.08 A 04.09.15EM P.DUTRA B.DO CORDA PEDREIRAS RD 1275/15 ANEXO

665,00 665,00 665,00
Totais: 4.123,00 4.123,00 4.123,00

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