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NOTA DE EMPENHO 2015NE08501

Favorecido

JOSELIO SANTOS SOUSA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

12730777334

Emissão:

22/10/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

127808/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA MIRINZAL QD 14 C 13 PARQUE PINDORAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65041193

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA PERIODO: 21 A 25/09/15, CONFORME RD 857

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08501 22/10/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA PERIODO: 21 A 25/09/15, CONFORME RD 857
2015NE08501 22/10/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13744 22/10/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10623 23/10/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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