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NOTA DE EMPENHO 2015NE09077

Favorecido

VALMA MARIA FERREIRA COSTA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

10460918320

Emissão:

29/10/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

167397/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

R 01 QD07 C5 PLANALTO VINHAIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065070

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09077 29/10/2015 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015
2015NE09077 29/10/2015 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL14447 29/10/2015 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11386 03/11/2015 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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