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NOTA DE EMPENHO 2015NE02469

Favorecido

VITOR SILVA FREITA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

10091432391

Emissão:

27/04/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

62648/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV.CARLOS CUNHA S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU MIRIN-MA NOPERIODO DE 04 A 08/05/15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02469 27/04/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ITAPECURU MIRIN-MA NOPERIODO DE 04 A 08/05/15.
2015NE02469 27/04/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04905 27/04/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03128 29/04/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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