Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE04284

Favorecido

VALBER DE JESUS MATOS PIRES
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

09565345387

Emissão:

24/06/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

101929/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA JOAO CASTELO N 57 BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65808855

Descrição

DESPESA COM 05 ( CINCO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE PERI-MIRIM CEDRALE PRES. SARNEY NO PERIODO08/06 A 16/06/15 CONFORMERD 690/15 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04284 24/06/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE PERI-MIRIM CEDRALE PRES. SARNEY NO PERIODO08/06 A 16/06/15 CONFORMERD 690/15 ANEXO.
2015NE04284 24/06/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL07747 24/06/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05509 24/06/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05509 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00229 24/06/2015 0,00 0,00 -665,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07120 28/07/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,