CPF/CNPJ:
09565345387
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
101929/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA JOAO CASTELO N 57 BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65808855
DESPESA COM 05 ( CINCO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE PERI-MIRIM CEDRALE PRES. SARNEY NO PERIODO08/06 A 16/06/15 CONFORMERD 690/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04284 | 24/06/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO)DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE PERI-MIRIM CEDRALE PRES. SARNEY NO PERIODO08/06 A 16/06/15 CONFORMERD 690/15 ANEXO.
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2015NE04284 | 24/06/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07747 | 24/06/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB05509 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05509 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00229 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB07120 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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