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NOTA DE EMPENHO 2015NE08704

Favorecido

DANIEL SOUSA CRUZ
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

09561234300

Emissão:

26/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

187741/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 34QD 44 C 04 CONJ BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEGOV. EDISON LOBAO, NO PE-RIODO DE 09 E 10/10/2015,CONFORME RD 1422

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08704 26/10/2015 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEGOV. EDISON LOBAO, NO PE-RIODO DE 09 E 10/10/2015,CONFORME RD 1422
2015NE08704 26/10/2015 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13979 26/10/2015 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10861 26/10/2015 0,00 0,00 266,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10867 26/10/2015 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL14005 26/10/2015 0,00 0,00 -266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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